业务操作采购管理询价与采购订单本页总览询价与采购订单采购通常先从询价单开始,供应商报价和采购条件核对完成后,再确认采购订单。 询价前准备 核对供应商、采购产品、计量单位、预计交货日期与收货仓库。存在销售来源时保留来源信息,便于后续追溯。 创建询价单 在采购应用中创建询价单并选择供应商。 添加产品与数量,核对供应商报价及币种。 填写预计到货日期、付款条件与相关备注。 复核税费、价格和交货信息后,按企业流程发送或审批。 确认采购订单 供应商报价获得批准后确认采购订单。确认前检查是否已经存在相同需求的订单,避免重复采购。